1.昆山注冊公司享受稅收優(yōu)惠政策主要涉及哪些稅種? 國地稅答:憑據(jù)最新政籌規(guī)定,切合條件的小微企業(yè),可享受業(yè)務(wù)稅、增值稅、企業(yè)所得稅和印花稅的優(yōu)惠政策。
2.當(dāng)前小微企業(yè)業(yè)務(wù)稅和增值稅優(yōu)惠的主要內(nèi)容是什么? 國地稅答:自2014年10月1日起至2017年12月31日,當(dāng)月販賣額在3萬元(含本數(shù),按季納稅9萬元)以下的增值稅小范圍納稅人,免征增值稅;當(dāng)月業(yè)務(wù)額在3萬元(含本數(shù),按季納稅9萬元)以下的業(yè)務(wù)稅納稅人,免征業(yè)務(wù)稅。政策范圍涵蓋小微企業(yè)、個(gè)別工商戶和其他私企。
3.當(dāng)前小型、微型企業(yè)印花稅優(yōu)惠的主要內(nèi)容是什么? 地稅答:自2014年11月1日至2017年12月31日,對金融機(jī)構(gòu)與小型、微型企業(yè)簽署的貸款條約免征印花稅。
4.小微企業(yè)享受增值稅、業(yè)務(wù)稅和印花稅的稅收優(yōu)惠政策是否必要審批?怎樣管理? 國地稅答:享受暫免征收增值稅、業(yè)務(wù)稅和印花稅的納稅人,無需向主管稅務(wù)構(gòu)造申請存案或?qū)徟?,可直接在申?bào)表或電子稅務(wù)局相干報(bào)告模塊中自行填報(bào)即可享受減免。
5.當(dāng)前小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠的主要內(nèi)容是什么? 國地稅答:(1)減低稅率及減半征稅優(yōu)惠:
切合條件的小型微利企業(yè),減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅;
自2015年1月1日起至2017年12月31日,對年應(yīng)納稅所得額低于20萬元(含20萬元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;
自2015年10月1日起至2017年12月31日,對年應(yīng)納稅所得額在20萬元到30萬元(含30萬元)之間的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
?。?)牢固資產(chǎn)加快折舊和一次性扣除優(yōu)惠
對生物藥品制造業(yè),專用設(shè)備制造業(yè),鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè),盤算機(jī)、通訊和其他電子設(shè)備制造業(yè),儀器儀表制造業(yè),信息傳輸、軟件和信息技能辦事業(yè)等6個(gè)行業(yè)的小型微利企業(yè)2014年1月1日后新購進(jìn)的研發(fā)和生產(chǎn)謀劃共用的儀器、設(shè)備,單元代價(jià)不凌駕100萬元的,容許一次性計(jì)入當(dāng)期本錢用度在盤算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度盤算折舊。
對輕工、紡織、機(jī)器、汽車等四個(gè)范疇重點(diǎn)行業(yè)的小型微利企業(yè)2015年1月1日后新購進(jìn)的研發(fā)和生產(chǎn)謀劃共用的儀器、設(shè)備,單元代價(jià)不凌駕100萬元的,容許一次性計(jì)入當(dāng)期本錢用度在盤算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度盤算折舊。
6.小型微利企業(yè)享受企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策是否必要審批?怎樣管理? 國地稅答:切合劃定條件的小型微利企業(yè)自行報(bào)告享受企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠,無須稅務(wù)構(gòu)造考核答應(yīng)。在匯算清繳時(shí),小型微利企業(yè)通過填報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅報(bào)告表中“資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、所屬行業(yè)、國度限定和克制行業(yè)”等欄次推行存案手續(xù),不再另行專門存案。
年度匯算清繳后,主管稅務(wù)構(gòu)造將核實(shí)企業(yè)是否切合上述小型微利企業(yè)劃定條件。不切合劃定條件的,應(yīng)根據(jù)劃定補(bǔ)繳稅款。
7.審定征收的小型微利企業(yè)能否享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策? 國地稅答:自2014年1月1日起,切合劃定條件的小型微利企業(yè),接納審定征收企業(yè)所得稅方法的,可按劃定享受小型微利企業(yè)所得稅減低稅率及減半征稅優(yōu)惠政策。
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